BKV.hu

Szerződések

Partner(ek) Szerződés tárgya Szerződésszáma Szerződés típusa Hatály kezdete Hatály vége Szerződés összege P.n.
NAST KFT., NAST KFT., NAST KFT. Autóbusz- és trolibusz utasülések felújítása SZ/2024/000015-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/01/10 2026/01/10 22126120 HUF
SZAKÁLFÉM KFT. Pneumatikus szelepek, alkatrészek beszerzése SZ/2024/000024-00 Árubeszerzési szerződés 2024/01/17 2027/01/17 5143367.37 EUR
PRIM-VOL TRADE KFT. Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek beszerzése SZ/2024/000025-00 Árubeszerzési szerződés 2024/01/18 2027/01/18 126829 EUR
Kasuba-Ker Kft. Ajándéktárgyak bizományos értékesítése SZ/2024/000052-00 Egyéb 2024/01/25 22000000 HUF
VENTUS-953 Kft. AM metrókocsik fedélzeti adatkommunikációs készülékeinek javítása SZ/2024/000007-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/01/03 2027/01/03 192240000 HUF
DUNAGÉP ZRT MILLFAV felsővezeték hálózat karbantartási, hibajavítási és üzemzavar-elhárítási munkáinak elvégzése rendelkezésre állással SZ/2024/000070-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/01/29 2026/04/30 49990000 HUF
PRIM-VOL TRADE KFT., PRIM-VOL TRADE KFT., PRIM-VOL TRADE KFT. Autóbuszokhoz és trolibuszokhoz tartozó gépjárművezető ülések alkatrészeinek beszerzése SZ/2024/000072-00 Árubeszerzési szerződés 2024/01/31 2026/01/31 53393,59 EUR
GO Cards Kft., GO Cards Kft., GO Cards Kft. RFID Tag beszerzése SZ/2024/000073-00 Árubeszerzési szerződés 2024/01/31 2026/01/31 4018000 HUF
METAL 99 KFT, METAL 99 KFT, METAL 99 KFT M4 utasvédelmi rendszer javítása SZ/2024/000009-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/01/05 2026/01/05 82349311 HUF
Orink Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vegyi anyagok beszerzése SZ/2024/000106-00 Árubeszerzési szerződés 2024/01/31 2028/01/31 0 HUF
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Gépjármű üzemanyag üzemanyag-kártyával történő beszerzése SZ/2024/000120-00 Árubeszerzési szerződés 2024/01/31 2026/01/31 180000000 HUF
Ecomatic Kft Ikarus gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek szállítása SZ/2024/000097-00 Árubeszerzési szerződés 2024/02/14 2027/02/14 25639418 HUF
Budaker Kft, Budaker Kft, Budaker Kft T5C5 típusú villamoshoz dobfékbetét beszerzése SZ/2024/000080-00 Árubeszerzési szerződés 2024/02/05 2026/02/05 9618.31 EUR
METAL 99 KFT Alstom gömbcsukló csapágyak szállítása SZ/2024/000104-00 Árubeszerzési szerződés 2024/02/19 2027/02/19 263877.1 EUR
Hungarofék Kft. DBR - Autóbuszokhoz motor és motoralkatrészek beszerzése SZ/2024/000107-00 Árubeszerzési szerződés 2024/02/05 2026/02/28 0 HUF
EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft. M4 metróvonalon telepített vilgítási lámpatestek alpintechnikával történő karbantartása és eseti hibajavítása SZ/2024/000109-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/02/20 2027/02/20 32717000 HUF
VILL-CAD KKT. DBR - Villamos járművekhez alkatrészek javítása SZ/2024/000119-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/02/06 2028/02/06 190000000 HUF
METAL 99 KFT KCSV7 villamosok különféle kontaktorainak javítása SZ/2024/000122-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/02/26 2026/02/26 2963100 HUF
NAST KFT. Metró járművek lengéscsillapítóinak bevizsgálása, javítása SZ/2024/000082-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/02/07 2027/02/07 148743200 HUF
MOVILL KFT AM metrókocsi ajtóvezérlő készülék (EDCU) javítása SZ/2024/000126-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2024/02/26 2026/02/26 31161600 HUF