BKV.hu

Szerződéstár

Partner(ek) Szerződés tárgya Szerződésszáma Szerződés típusa Hatály kezdete Hatály vége Szerződés összege P.n.
METRÓSZERVIZ KFT Mozgólépcsők elektrohidraulikus féklazítóinak és fékmágneseinek felújítása és javítása SZ/2023/000122-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2023/03/21 2027/03/21 27396000 HUF
TRANS-AUTOMAT Kft. Autóbuszok menetíró-készülékeinek és alkatrészeinek szállítása SZ/2023/000085-00 Árubeszerzési szerződés 2023/03/02 2026/03/02 38406.26 EUR
OMNEX KFT. Konvekta gyártmányú légkondicionáló berendezések szükség szerinti javítása és eseti karbantartása SZ/2023/000148-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2023/03/27 2026/03/27 414685374 HUF
Radreifen 2013 Kft. Kerékabroncs beszerzése SZ/2023/000149-00 Árubeszerzési szerződés 2023/03/27 2026/03/27 945000 EUR
METAL 99 KFT Kerék gumibetét beszerzése SZ/2023/000150-00 Árubeszerzési szerződés 2023/03/27 2026/03/27 528882.37 EUR
METAL 99 KFT Speciális szerelési kellékek beszerzése SZ/2023/000151-00 Árubeszerzési szerződés 2023/03/27 2026/03/27 318352.93 EUR
METAL 99 KFT CAF villamosok elektromos alváz alkatrészeinek szállítása SZ/2023/000160-00 Árubeszerzési szerződés 2023/03/30 2026/03/30 743080.57 EUR
Metlok Engineering Kereskedelmi és DBR - Metró járművekhez alkatrészek beszerzése SZ/2023/000161-00 Árubeszerzési szerződés 2023/03/27 2027/03/13 119047619 HUF
Megépít-Felújít Kft. BKV Zrt. autóbusz telephelyei és végállomásai területén ipari olaj, sav és ütésálló műgyanta padlóburkolat készítése és javítása SZ/2023/000097-00 Építési beruházási szerződés 2023/03/06 2026/06/30 99000000 HUF
VOLVO HUNGÁRIA KFT. Volvo hibrid üzemű autóbuszok időszakos hatósági műszaki felülvizsgálatára való felkészítése, műszaki vizsgáztatása SZ/2023/000098-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2023/03/07 2026/03/07 21264000 HUF
VENTUS-953 Kft. T5C5K2 villamosok fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó alkatrészek szállítása SZ/2023/000168-00 Árubeszerzési szerződés 2023/04/04 2027/04/04 15600000 HUF
BUS-EXPORT KFT Autóbuszokhoz és trolibuszokhoz harmonika szállítása SZ/2023/000169-00 Árubeszerzési szerződés 2023/04/04 2026/04/04 268322000 HUF
Pozsonyi Pagony Kereskedelmi Ajándéktárgyak bizományos értékesítése SZ/2023/000251-00 Egyéb 2023/04/28 4000000 HUF
Relevator Slovensko sro DBR - Metró járművekhez alkatrészek beszerzése SZ/2023/000283-00 Árubeszerzési szerződés 2023/04/27 2027/03/13 0 HUF
Relevator Slovensko sro DBR - Metró járművekhez alkatrészek javítása SZ/2023/000284-00 Szolgáltatásvásárlási szerződés 2023/04/27 2027/04/17 0 HUF
WEIDMÜLLER KERESKEDELMI KFT. DBR - Vasúti Infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése SZ/2023/000319-00 Árubeszerzési szerződés 2023/04/26 2027/04/30 0 HUF
Profil-Copy 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. DBR - Papír, irodaszer és nyomtatvány beszerzése SZ/2023/000536-00 Árubeszerzési szerződés 2023/04/03 2027/04/03 190000000 HUF
PRIM-VOL TRADE KFT. Knorr gyártmányú kompresszorok szállítása SZ/2023/000234-00 Árubeszerzési szerződés 2023/05/04 2026/02/28 133900700 HUF
MOVILL KFT AM metrókocsi csatlásalkatrész beszerzése SZ/2023/000267-00 Árubeszerzési szerződés 2023/05/25 2026/05/25 3059582.67 EUR
DBM Banktechnikai Kft NJ 24 C típusú elektronikus jegykezelő készülékek és kellékanyagainak szállítása SZ/2023/000241-00 Árubeszerzési szerződés 2023/05/08 2026/05/08 34405000 HUF